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所属栏目:财务管理
内部审计就好比是企业的一个风险把关者,将舞...

为了更好地同世界经济发展接轨,我国的会计准...

作为审计手段的一种,计算机辅助审计也必有其...

本文基于平衡计分卡在万科公司中的运用,通过...

无论从理论还是实际上来说,会计师事务所之间...

一些会计师事务所在承接新业务时,因为对新客...

本文将通过瑞华会计师事务所合并的例子,以理...

目前我国对关联方交易的监管重点主要集中在关...

本文先通过对项目工程审计在工程造价中的理论...

通过运用现金流分析法对滨江集团的投资、筹资...

文章通过对企业并购相关理论的分析入手,进一...

通过对云数据的搜集与分析,挖掘与应用,审计...

近年来,我国经济不断下行,企业利润不断缩水...

洗钱作为一种披着合法外衣目的却是为了犯罪的...

综合来看,中国注册会计师行业在国内正在稳步...

本文的目的是量化分析此次市场化债转股的影响...

国外学者对于审计报告的研究起步较早,其主要...

新准则的正式颁布,为我国注册会计师审计的审...

本文采用归纳法和文献研究法先阐述了社会保险...

纵观内部控制学术研究的历程,我国当前在学术...

我国会计师事务所国际化的发展便成为了业界迫...

本文在经济新常态的大背景下点出发展内部审计...

从上述观点我们可以看到,国内外学者从理论与...

就目前的形势来看,生态环境的治理刻不容缓,...

将通过运用SPSS构建的非参数检验模型结果进行分...

独立性是影响审计委员会的有效性的重要因素。...

第二部分,对于国内外有关审计收费影响因素的...

内部控制审计作为一种信息披露制度,不可否认...

目前对于各国家审计发展历史的研究已有不少资...

国外对小会计师事务所的研究较早,侧重于将竞...