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所属栏目:财务管理
本文将以TJ会计师事务所的审计质量控制制度为例...

领导干部是企业的主心骨,其思想和行为对本单...

本文将通过对舟山海中洲国际酒店采购环节内部...

从国内审计环境长远良好的发展角度和计算机审...

本文将从会计师事务所的基本特征出发,通过文...

鉴于此,加强对新三板关联方交易舞弊的研究,...

为了更好地发挥国家审计在政府腐败治理中的功...

内部控制在会计与审计中历来备受关注。如果说...

本文试图通过分析现有医保基金在筹集和使用方...

这次研究的意义就是可以有效地通过一系列的分...

在国外,电子商务审计已经十分普遍,甚至形成...

本文结合理论与实际,从整体到个体再延伸至整...

对于建筑业的营改增,社会各界产生了各种各样...

本文对我国上市公司治理信息披露进行了初步的...

本文希望探讨民营中小企业内部审计的现状及问...

本文希望通过这次对风险管理和内部控制的关系...

国家审计外包,使得政府审计机关可以充分利用...

本文将对企业债务重组进行深入的探究,并结合...

由于可以有效地监督企业完整的经营过程,内部...

面对上海家化各项经营指标下降的事实,通过对...

基于此,本文以10家在国内A股上市的商业银行的...

目前我国的商业银行内部控制是否真正能够控制...

本文将结合浙江省的实际情况,从2016年政府经济...

对于我国来说,企业引入预算控制模式与发达国...

从会计师事务所自身来说,可以从会计师事务所...

利润操纵对市场参与者在财务信息上的信心是一...

研究内部审计外部化,并不意味着要削弱传统的...

经济责任审计对于我国经济的健康发展至关重要...

如何对抗震救灾物资的来源进行监管?如何明确...

当然,对于信息化程度很高以及管理水平很高的...